4月20日,武漢光庭信息技術股份有限公司發(fā)布2024 年年度報告。報告期內,公司實現營業(yè)收入6.07億元,同比下降4.92%,實現歸屬于上市公司股東凈利潤2,982.88 萬元,扭虧為盈。具體的原因如下:
受行業(yè)競爭激烈影響,公司主動優(yōu)化營銷策略,從“唯業(yè)務增長”向“高質量發(fā)展”開始轉型,通過降低部分低附加值或毛利率較低的業(yè)務訂單比例應對下游客戶成本控制帶來的風險;另一方面通過加快出海步伐和核心產品升級迭代等來保證公司未來業(yè)務增長點。報告期內,公司營業(yè)收入同比略微下降,雖然傳統(tǒng)的智能座艙業(yè)務受主機廠成本控制影響略有下滑,智能電控業(yè)務受主要客戶業(yè)務轉型影響而下降,但相對較高毛利率的智能網聯(lián)汽車測試服務業(yè)務保持較高幅度增長,表明公司市場發(fā)展戰(zhàn)略轉型已逐步呈現成效。
公司以“AI+汽車軟件”提升產品核心競爭力,利用AI 在內部管理應用來優(yōu)化整體組織結構和提升日常開發(fā)效率等控制成本,并處置參股公司股權以減少投資虧損等是凈利潤扭虧為盈的重要原因。報告期內因日元匯率波動較大,對公司產生較大的匯兌損失影響。
報告期內,公司智能座艙業(yè)務受到一定影響,全年銷售收入為28,612.34 萬元,較上年同期下降12.04%。智能座艙業(yè)務是公司的傳統(tǒng)核心優(yōu)勢業(yè)務。隨著智能化滲透率的不斷提升,智能座艙功能不斷成熟,智能化座艙占比不斷提升。報告期內,公司通過加大研發(fā),與Unreal 合作打造的3DHMI 新一代智能交互座艙解決方案以及國產替代解決方案,保持著座艙競爭力水平。
報告期內,智能駕駛業(yè)務整體實現收入26,726.28 萬元,較上年同期增長16.25%,其中,智能網聯(lián)汽車測試業(yè)務實現營業(yè)收入17,676.65 萬元,較上年同期的10,974.38 萬元增長61.07%,占公司營業(yè)收入的比重為29.10%;自動駕駛軟件開發(fā)和技術服務收入為3,108.42 萬元,較上年同期下降45.97%;數字地圖服務業(yè)務實現收入3,372.78 萬元,較上年同比減少0.72%;空間治理數字化服務方面實現收入2,568.43 萬元,同比減少8.10%。
公司智能電控業(yè)務收入減少。公司全年實現營業(yè)收入4,953.21 萬元,較上年同期減少36.95%。隨著公司國際化戰(zhàn)略快速推進,且主要客戶業(yè)務調整周期的結束,業(yè)務有望企穩(wěn)回升。